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365bet官网手机网址多少_365bet官网体育论坛_365bet官网下载人民政府 2018年度部门决算分析报告

【发布时间:2019-03-19】 【来源:潼射镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

 一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织好各业生产、商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)六完成上级政府交办的其他事项。

2.机构情况.

本单位为365bet官网手机网址多少_365bet官网体育论坛_365bet官网下载人民政府,属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照行政单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  1 个,比上年增减  0 个,  潼射镇人民政府机关   。

3.人员情况。

本单位编制人数位30人,其中:行政编制18人,事业编制12人。2018年年末实有人数为30人,其中:行政在职人员18人,事业在职人员12人。

二、当年取得的主要事业成效。

2018年,在县委、县府和镇党委的正确领导下,镇人大的监督与支持下,镇政府团结带领全镇干部围绕年初目标,狠抓落实,较好地完成了年初既定的各项目标任务,全镇经济社会持续稳定发展。

(一)凝心聚力,脱贫攻坚稳步推进

2018年是巩固脱贫攻坚成果关键的一年,镇政府深入实施“五个一批”脱贫攻坚行动计划。一是全面推进集中安置点水、电、气配套建设,落实公共广场绿化、文化、健身等设施配置;二是积极抓好贫困户产业发展规划工作。全面推进干部帮扶联系贫困户,制定产业发展规划,落实产业发展规划,开展种养实用技术培训;三是积极推进“回头看、回头帮”工作。2018年底已全面完成“两不愁”、“基本医疗”、“广播电视”“住房安全”、“安全饮水”等整改帮扶工作。四是全力抓好贫困村集体经济发展壮大工作;五是开展多种形式宣传教育工作。召开广播会、坝坝会,集中培训,入户走访,发放宣传册、政策挂历。

(二)狠抓落实,环境治理成效显着

镇政府着力抓好乡村生态环境建设,为加快全镇经济和各项社会事业发展做出了应有的贡献。一是利用各种形式进行环保宣传,悬挂宣传标语。二是建立健全环保工作机制。认真落实《射洪县全面落实河长制方案的通知》、《潼射镇河长制实施方案》的安排部署,制作河长公示栏,全面落实河道的环境治理和保护。三是严历打击环境污染行为,妥善解决环境污染问题。四是以环境治理为契机,积极开展四好村创建活动。

(三)攻坚克难,促农增收成效显着

一是夯实传统农业基础。二是大力发展特色产业增加经营性收入。三是加强农村实用技术培训和劳动就业培训。四是搞好劳务输出,增加农民收入。五是落实惠农政策。认真落实耕地地力补贴、农机具购置补贴等农业补贴政策。

(四)重建基础,农民生产生活条件不断改善

一是基础设施不断完善。二是新型城乡建设持续统筹推进,城镇基础配套设施日趋完善。

(五)、保障民生,社会事业取得长足进步

一是完善社会救助和养老保障体系。严格执行特困人员、低保救助政策;二是教育卫生事业取得新进展;三是抓好就业和社会保障服务工作。全面实施城乡居民养老保险政策。

(六)多措并举、平安建设工作有序开展

一是做好综治维稳信访工作。二是积极落实安全生产。强化检查力度,确保安全措施落实到实处。坚持每季度一次对学校、企业、重点场所的安全检查,为我镇经济发展营造了安全文明和谐的发展环境。三是加大交管执法力度。

(七)依法治镇,全镇经济社会发展健康稳定发展

镇政府紧紧围绕县委、县府的中心工作,扎实推进基层民主法治建设。一是建立领导干部学法用法制度。建立健全定期学习制度,全镇领导干部坚持每月2次的班子成员集中学习,专题研究2次。二是加强执法人员的法制能力培训。加大对计生、国土、林业、司法等执法人员的法律业务培训和再培训力度,不断提高执法人员的依法行政能力和执法水平。三是开展全民学法知法懂法守法活动。组织深入开展法律“七进”活动,悬挂了法治宣传宣传标语18幅,8次专题宣传讲座。四是大力推进依法执政。制定和落实政务公开办法,明确政务公开内容,范围、形式、程序和时限。五是加大社会治理力度。扎实推进三治融合,不断增强基层依法治理。

(八)勤政廉洁,廉政建设效果明显

在全镇党员干部中深入开展理想信念、宗旨观念、廉洁自律和警示教育,坚持会前学纪,定期对本单位领导干部及下级党组织干部廉洁从政、改进作风、履行党风廉政建设职责等情况进行监督检查,对存在苗头性、倾向性问题的领导干部采取函询、提醒谈话、工作约谈等方式进行提醒并督促整改。推进重点领域系统防治腐败工作,构建党员干部不想腐、不能腐、不敢腐机制。培养造就一支“勤政务实、团结干事、廉洁高效”的干部队伍。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年财政拨款收入年初预算数为5587093.00元,比2017年年初预算增加528530.00元,预算执行中预算调整追加财政拨款收入3160335.49元,年终执行结果,财政拨款收入为8747428.49元,比2017年年终决算数减少1655277.85万元。

2018年支出年初预算为5587093.00元,比2017年年初预算增加528530.00元,预算执行中预算调整追加财政支出3160335.49元,年终执行结果,财政拨款支出为8747428.49元,比2017年年终决算支出数减少1655277.85元。

 

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)2018年年初一般公共预算财政拨款收入为5587093.00元,年终一般公共预算财政拨款收入为8747428.49元,比年初预算增加3160335.49元。其中:一般公共服务财政拨款收入4739226.00元,比年初预算2676120.00元增加2063106.00元,主要原因是2018年兑现2016-2017年目标考核奖励、人员增加及调资补发工资;教育财政拨款收入增加19344.00元,主要原因是增加被辞退民师生活补助;社会保障和就业财政拨款收入509927.99元,比年初预算351583.00元增加158344.99元,主要原因是社会保障缴费增加和补发2016-2017年退休人员生活费;医疗卫生与计划生育财政拨款收入96965.00元,比年初预算120898.00元减少23933.00元,主要原因是医疗保险缴费减少;节能环保财政拨款收入增加403537.50元,主要是环境整治增加;城乡社区财政拨款收入12840.00元,与年初预算持平;农林水财政拨款收入2561755.00元,比年初预算2220816.00元增加340939.00元,主要原因是增加防灾救灾、林业支出、易地扶搬迁、一事一议财政奖补资金;住房保障财政拨款收入403833.00元,比年初预算204836.00元增加198997.00元,主要原因是农村危房改造项目增加。

(2)2018年年初一般公共预算财政拨款支出为5587093.00元,年终一般公共预算财政拨款支出为8747428.49元,比年初预算增加元3160335.49。其中:一般公共服务财政拨款支出4739226.00元,比年初预算2676120.00元增加2063106.00元,主要原因是2018年兑现2016-2017年目标考核奖励、人员增加及调资补发工资;教育财政拨款支出增加19344.00元,主要原因是增加被辞退民师生活补助;社会保障和就业财政拨款支出509927.99元,比年初预算351583.00元增加158344.99元,主要原因是社会保障缴费增加和补发2016-2017年退休人员生活费;医疗卫生与计划生育财政拨款支出96965.00元,比年初预算120898.00元减少23933.00元,主要原因是医疗保险缴费减少;节能环保财政拨款支出增加403537.50元,主要是环境整治增加;城乡社区财政拨款支出12840.00元,与年初预算持平;农林水财政拨款支出2561755.00元,比年初预算2220816.00元增加340939.00元,主要原因是增加防灾救灾、林业支出、易地扶搬迁、一事一议财政奖补资金;住房保障财政拨款支403833.00元,比年初预算204836.00元增加198997.00元,主要原因是农村危房改造项目增加。

 

2.收入支出结构分析。

(1)2018年一般公共预算财政拨款收入为8747428.49元,其中:一般公共服务财政拨款收入4739226.00元,占一般公共预算财政拨款收入的54.18%;教育财政拨款收入19344.00元,占一办公预算财政拨款收入的0.22%,社会保障和就业财政拨款收入509927.99元,占一般公共预算财政拨款收入的5.83%;医疗卫生与计划生育财政拨款收入96965.00元,占一般公共预算财政拨款收入的1.11%;节能环保一般财政拨款收入403537.50元,占一般公共预算财政拨款收入的4.61%;城乡社区财政拨款收入12840.00元,占一般公共预算财政拨款收入0.12%;农林水财政拨款收入2561755.00元,占一般公共预算财政拨款收入的29.28%;住房保障财政拨款收入403833.00元,占一般公共预算财政拨款收入的4.61%。

(2)2018年一般公共预算财政拨款支出为8747428.49元,其中:一般公共服务财政拨款支出4739226.00元,占一般公共预算财政拨款支出的54.18%;教育财政拨款支出19344.00元,占一办公预算财政拨款收入的0.22%,社会保障和就业财政拨款支出509927.99元,占一般公共预算财政拨款支出的5.83%;医疗卫生与计划生育财政拨款支出96965.00元,占一般公共预算财政拨款支出的1.11%;节能环保一般财政拨款支出403537.50元,占一般公共预算财政拨款支出的4.61%;城乡社区财政拨款支出12840.00元,占一般公共预算财政拨款支出0.12%;农林水财政拨款收入2561755.00元,占一般公共预算财政拨款支出的29.28%;住房保障财政拨款支出403833.00元,占一般公共预算财政拨款支出的4.61%。

 

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2018年公务接待费6.8364万元,比2017年7.04万元减少0.2036万元,减少2.289%.。

(2)会议费支出情况:2018年公务接待费1.797万元,比217年2.9910万元减少1.194万元减少66.44%。

(3)培训费支出情况:2018年培训费2.2132万元,比2017年1.8122万元减少22.12%.

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款收入8747428.49元,财政拨款支出8747428.49元。财政拨款支出中,基本支出6996369.79.元,占财政拨款出的79.98%,项目支出1751058.70元,占财政拨款支出的20.02%。

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